老師我發(fā)現(xiàn)去年社保做賬做錯(cuò)了,做成借:管理費(fèi)用-社保9773.86 其他應(yīng)收款-社保3160.44 貸:銀行存款12934.30 借:管理費(fèi)用-工資 12300 貸:應(yīng)付工資
four-leaved clover
于2016-08-23 09:28 發(fā)布 ??768次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會計(jì)中級職稱
相關(guān)問題討論

您好
借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)
貸:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
上交的時(shí)候
借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi)
借:其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)
貸:銀行存款
2022-04-05 10:50:42

你好,這個(gè)并沒有明確的標(biāo)準(zhǔn),你們單位內(nèi)部的規(guī)定就行。
2021-12-17 07:21:43

你好!內(nèi)賬還是外賬?一套賬嗎?
2021-06-26 22:28:04

你好 建議應(yīng)付職工薪酬科目過一下
2020-06-08 10:10:03

不需要計(jì)提就可以,按你們實(shí)際需要交去做賬就可以,你這個(gè)要是計(jì)提,那這個(gè)后續(xù)借管理費(fèi)用 貸營業(yè)外收入,沒有必要做 還有需要按下面這個(gè)做,你那個(gè)寫不對,
2020-05-16 10:20:31
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