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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-19 12:13

你好,是的,是這樣處理的 

芳草 追問(wèn)

2020-10-19 12:24

老師,為什么利潤(rùn)表和科目余額表的數(shù)據(jù)不一樣呢,正好差560

鄒老師 解答

2020-10-19 13:00

你好,你是指利潤(rùn)表什么數(shù)據(jù)與科目余額表的什么數(shù)據(jù)相差560呢?

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你好,是的,直接抵減的話是可以的。
2021-11-28 11:47:35
你好 借管理費(fèi)用辦公費(fèi) 貸銀行 需要抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2021-11-28 11:50:08
你好,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣做分錄
2018-01-25 10:59:31
您好,一般納稅人公司繳納上個(gè)月增值稅784元。分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅784 貸:銀行存款784。
2019-05-31 23:47:45
您好,對(duì)的,就是這個(gè)分錄的
2022-05-24 09:57:47
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