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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-08-18 16:22

老師若存在借方,那么資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)就是負(fù)數(shù)與當(dāng)月的增值稅報表中繳納的應(yīng)交稅費(fèi)對應(yīng)不上。我想知道納稅輔導(dǎo)期中的存在的增值稅進(jìn)項(xiàng)的時間差怎么辦?

鄒老師 解答

2016-08-18 16:18

你好,體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額
可以這樣處理的

鄒老師 解答

2016-08-18 23:06

你好,這個是無法避免的
可以體現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表中待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中

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需要看你們用在哪里,要是應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)這個在企業(yè)會計準(zhǔn)則中是轉(zhuǎn)其他流動資產(chǎn)
2019-04-22 16:27:26
借方余額可以的
2019-07-30 14:40:59
一般都是設(shè)置為應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-29 14:55:32
待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是放入其他流動資產(chǎn)項(xiàng)目的。
2023-10-12 16:38:23
應(yīng)交稅費(fèi)下的留底的進(jìn)項(xiàng)稅額,造成應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是負(fù)數(shù),所以會把留底進(jìn)項(xiàng)稅重分類到其他流動資產(chǎn)/其他待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-19 11:42:31
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