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送心意

李老師

職稱中級會計師

2015-10-13 21:51

老師,計提的時候呢?借:應收賬款         10300,貸:主營業(yè)務收入   10000  應交稅費-應交增值稅   100,應交稅費應交增值稅減免稅   200.  繳納時,借:應交稅費-應交增值稅(已交稅金)    100,應交稅費應交增值稅減免稅  200,貸:庫存現(xiàn)金 100, 營業(yè)外收入補貼收入 200  是這樣的嗎?

糖很甜 追問

2015-10-13 22:06

老師,當時稅控系統(tǒng)費是放入管理費用的,不可以沖銷管理費用嗎?

李老師 解答

2015-10-13 18:24

抵減時候,借應交稅費應交增值稅減免稅  貸營業(yè)外收入補貼收入

李老師 解答

2015-10-13 22:02

銷售正常做,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅

李老師 解答

2015-10-14 07:22

也可以沖管理費的。。。。。

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相關問題討論
您好,這是不可以減免的
2019-02-25 21:02:06
您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
2019-05-30 11:37:11
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-11-08 15:35:08
你好,小規(guī)模納稅人增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費可以抵稅
2021-12-21 21:16:45
你好!是的,要抄稅清卡
2018-03-08 09:54:28
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