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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-10-15 09:48

你好
其他免稅銷售額的

陽光夏日 追問

2020-10-15 10:05

免稅銷售額還要在第三行稅控器開具的普通不含稅銷售額上填寫嗎?免稅的稅額是不是應(yīng)該填在本期免稅額上?

郭老師 解答

2020-10-15 10:07

不填寫
看上面的回復(fù)
其他免稅銷售額

陽光夏日 追問

2020-10-15 10:20

老師,圖中紅框是代開專票,代開時按照1%開的,那是不是要在第16行填2%的減征稅額?

郭老師 解答

2020-10-15 10:24

需要的
減免表減免項目也填寫

陽光夏日 追問

2020-10-15 10:26

嗯嗯,老師,我弄對了。謝謝老師

陽光夏日 追問

2020-10-15 10:31

因為我們存在減免,免稅還有專票退票問題。稅務(wù)不給退稅。我要保證明細表里的期末余額和我賬上的未交增值稅借方相等,對吧,就是相當于我多繳的稅。

陽光夏日 追問

2020-10-15 10:33

老師,順便看一下我的免稅項目明細表填的對吧

郭老師 解答

2020-10-15 10:39

是的
你的第一個減免應(yīng)該是1%的銷售額*2%

陽光夏日 追問

2020-10-15 10:53

嗯嗯,是的,老師,我已經(jīng)申報了增值稅。我再問一下,我現(xiàn)在要填附加稅,因為我這個季度報的是0增值稅,是不是我附加稅表不用填了?
可是我增稅表里有代開增值稅專票,城建稅已經(jīng)預(yù)繳過了。這個附加稅表要怎么填?
我上個季度也是這種情況,附加稅表就沒有填,0申報的,是不是不對呀?

郭老師 解答

2020-10-15 11:07

是的
0申報就可以的

陽光夏日 追問

2020-10-15 11:21

那我這個就和賬上對不上了

郭老師 解答

2020-10-15 11:30

代開繳納了做賬就可以用

陽光夏日 追問

2020-10-15 11:38

老師,我每次開普通發(fā)票都有計提附加稅,現(xiàn)在賬上有這三個附加稅應(yīng)交稅借貸方有余額,怎么辦呢

郭老師 解答

2020-10-15 11:41

貸方余額的紅沖計提
借方余額的需要補計提

陽光夏日 追問

2020-10-15 12:00

老師,貸方余額紅沖計提我明白??墒墙璺接囝~是因為開專票時稅務(wù)直接預(yù)扣了城建稅,我們所開的普票產(chǎn)生的城建稅有不能把他抵完,所以城建稅借方余額是我預(yù)繳的余額,是不是用以后普票的計提抵掉這個城建稅?

郭老師 解答

2020-10-15 12:37

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費計提

陽光夏日 追問

2020-10-15 12:46

好的,謝謝老師

郭老師 解答

2020-10-15 12:51

不用客氣的
工作愉快

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
這個我可以去聽我5月份講到會計分錄大全負債類那一節(jié),里面有具體講解。
2015-06-25 14:24:12
年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
你好,同學(xué)是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
你好,對的是的分錄是這么做的。
2021-11-08 21:11:18
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