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晴天娃娃
于2020-10-11 16:39 發(fā)布 ??604次瀏覽
小林老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-10-11 16:41
您好,若銷售相同商品,不存在給學(xué)校征稅,個人免稅。無稅項目看您發(fā)票開具商品的內(nèi)容,確認(rèn)增值稅具體項目
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅減按1%填報增值稅申報表有填表說明嗎?
答: http://www.5iwh5.cn/course/course_11925.html 可以看下這個課程的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅l%,在增值稅申報表填哪里,
答: 同學(xué)你好 填寫在3%的那里
公司有個食堂的購買卷閘門,這種給我們開的專票我們也不能抵吧,在填增值稅申報表的進(jìn)項,這筆是不是要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
討論
老師,3月免稅,每季度填增值稅申報表怎么填?
公司給客戶買的手機(jī)禮品,我做的不抵扣認(rèn)證,在填增值稅申報表進(jìn)項明細(xì)表填寫時還用填嗎,填的話填哪一欄怎么填老師?
老師,我在七月填增值稅申報表的時候,把火車票應(yīng)抵扣的稅額94.1填成84.1,少報了10元,現(xiàn)在怎么調(diào)整?是調(diào)賬做轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么寫?謝謝
勾選不抵扣認(rèn)證,不抵扣的進(jìn)項,填增值稅申報表的時候,這個不抵扣的部分要填寫嗎?
小林老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.96 解題: 68270 個
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