老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人企業(yè), 這個(gè)月收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?如果全部認(rèn)證的話(huà)?就會(huì)有個(gè)留抵稅額.這個(gè)是怎么操作的,是不是7月全部認(rèn)證后導(dǎo)入申報(bào)系統(tǒng)就可以了?然后這個(gè)留抵的稅額就可以沖減下一期應(yīng)納的增值稅?如果認(rèn)證后的下個(gè)月沒(méi)銷(xiāo)售沒(méi)銷(xiāo)項(xiàng)稅,那留底稅還有效么?
零號(hào)
于2016-08-08 22:06 發(fā)布 ??570次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱(chēng): 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,小規(guī)模不存在抵扣的,應(yīng)該會(huì)轉(zhuǎn)出未抵扣的
2018-06-11 13:05:42

你好 1、“上期留抵稅額抵減欠稅”的數(shù)據(jù)不是自己手工填寫(xiě)的,是從稅局系統(tǒng)核定下載的,會(huì)體現(xiàn)在“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”→→“上期留抵稅額抵減欠稅”中;
2、如果您此行有核定下載的數(shù)據(jù),直接點(diǎn)擊左上角“保存”,會(huì)彈出補(bǔ)充發(fā)票不相同的提示,您忽略就行。
數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)生成到主表和附表二中。如果此行沒(méi)有數(shù)據(jù),需要聯(lián)系稅局核定下哦,不能手工填寫(xiě),否則保存會(huì)提示校驗(yàn)不符的。
2022-08-17 10:43:22

你好,是的,上期留抵稅額可以在這期抵扣,抵扣之后還需要繳納稅款就補(bǔ)稅
2017-09-28 16:14:40

你好,不可以
只能抵扣之后期間的,之前期間的抵扣不了
2021-05-28 12:33:31

借銀行存款,
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng),
借庫(kù)存商品
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),
貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-12-27 16:33:33
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