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送心意

Lily老師

職稱,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-09-22 14:59

你好。因?yàn)?0還可以抵免以后年度的應(yīng)納稅額,形成遞延所得稅資產(chǎn)。永久性差異是指不能稅前抵扣,計(jì)稅時(shí)要剔除的。如超額的招待費(fèi)。因?yàn)檫f延所得稅資產(chǎn)入賬是借:遞延所得稅資產(chǎn) 貸,所得稅費(fèi)用    所以所得稅費(fèi)用是-50萬(wàn)元

謝優(yōu)秀很優(yōu)秀 追問

2020-09-22 15:08

那如果應(yīng)納稅額是400萬(wàn)元呢,這道題怎么做呢

Lily老師 解答

2020-09-22 15:15

如果是新問題,請(qǐng)重新提問。請(qǐng)尊重老師的勞動(dòng)成果

謝優(yōu)秀很優(yōu)秀 追問

2020-09-22 17:02

不是新問題啊,就是問一下如果這道題的應(yīng)納稅額是400萬(wàn)元,當(dāng)期已經(jīng)抵扣完了,該怎么處理

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你好,同學(xué),應(yīng)該選擇ad
2022-05-05 19:38:40
遞延所得稅費(fèi)用,包括遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債。
2021-07-26 11:34:57
你好,同學(xué)! 遞延所得稅費(fèi)用=(遞延所得稅負(fù)債期末余額-遞延所得稅負(fù)債期初余額)-(遞延所得稅資產(chǎn)期末余額-遞延所得稅資產(chǎn)期初余額)
2021-08-28 15:35:44
同學(xué),你好 確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債 借所得稅費(fèi)用 貸遞延所得稅負(fù)債 確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 借遞延所得稅資產(chǎn) 貸所得稅費(fèi)用 所得稅費(fèi)用借增貸減 所以遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債減遞延所得稅資產(chǎn)
2022-06-09 20:31:20
是的,影響所有者權(quán)益里的留存收益。
2023-10-27 15:46:51
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