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送心意

曹帥老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-09-21 15:57

您好,您看下圖,針對(duì)出售業(yè)務(wù)分法人列了一下分錄。

6 追問(wèn)

2020-09-21 17:16

不對(duì)吧分錄不平
借:銀行存款 100
       累計(jì)攤銷20
貸:無(wú)形資產(chǎn)80
        資產(chǎn)處置損益30

????你是寫錯(cuò)了還是我看錯(cuò)了 分錄不平啊

曹帥老師 解答

2020-09-21 17:42

。。。您在看一下,您寫錯(cuò)了

6 追問(wèn)

2020-09-21 18:54

我就是看不明白你寫的數(shù)
銀行存款到底是100還是120???
無(wú)形資產(chǎn)是80嗎

你銀行存款的數(shù)到底是多少 是100也不對(duì)是120也不對(duì)

曹帥老師 解答

2020-09-21 18:56

您是不是混題了,售價(jià)是100

6 追問(wèn)

2020-09-21 19:02

來(lái) 你自己看看 分錄平嗎

曹帥老師 解答

2020-09-21 19:14

請(qǐng)問(wèn)哪里不平?我快暈了。借方120,貸方合計(jì)120

曹帥老師 解答

2020-09-21 19:14

我快懷疑我的眼睛有問(wèn)題了

6 追問(wèn)

2020-09-21 19:18

貸方怎么就合計(jì)120了?無(wú)形資產(chǎn)80+損益30 怎么就120了你說(shuō)說(shuō)

曹帥老師 解答

2020-09-21 19:20

我的天呢,無(wú)形資產(chǎn)是90,您這80哪來(lái)的啊。

6 追問(wèn)

2020-09-21 19:33

你寫的是80

曹帥老師 解答

2020-09-21 19:36

您換個(gè)人看看,是不是認(rèn)為是80,這個(gè)咱們不辯論了。只是希望解答能幫助到您。

6 追問(wèn)

2020-09-21 19:46

還有 甲從乙購(gòu)進(jìn)無(wú)形資產(chǎn) 為什么是甲銀行存款增加 無(wú)形資產(chǎn)減少 你是不是甲乙寫反了

曹帥老師 解答

2020-09-21 19:49

您好,是的,甲乙寫錯(cuò)了。

6 追問(wèn)

2020-09-21 20:03

無(wú)形資產(chǎn)抵了 還剩10
借:無(wú)形資產(chǎn)10
       累計(jì)攤銷20
貸:資產(chǎn)處置損益30

他是怎么變到
借:資產(chǎn)處置損益30
貸:無(wú)形資產(chǎn)30的

累計(jì)攤銷是無(wú)形資產(chǎn)備抵科目 難道是無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷 
是這個(gè)意思?
借:無(wú)形資產(chǎn)10
       無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷20
貸:資產(chǎn)處置損益30

他為啥不像固定資產(chǎn) 先都轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理 然后然后怎么來(lái)著 走
借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益
固定資產(chǎn)是這樣吧?

曹帥老師 解答

2020-09-21 20:18

無(wú)形資產(chǎn)100-(90-20)=30
抵消的是90,無(wú)形資產(chǎn)你要考慮累計(jì)攤銷的影響。
只有固定資產(chǎn)才用固定資產(chǎn)清理

6 追問(wèn)

2020-09-21 20:39

我總結(jié)一下就是無(wú)形資產(chǎn)清理時(shí)
借:銀行存款
       無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷
 貸:無(wú)形資產(chǎn)
        資產(chǎn)處置損益
所以合并抵消時(shí)候是
借:資產(chǎn)處置損益
貸:無(wú)形資產(chǎn)

固定資產(chǎn)是
借:固定資產(chǎn)清理
       固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
       累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn) 

借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理

借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益

固定資產(chǎn)給我繞暈了 你看看我寫的無(wú)形資產(chǎn)處理跟抵消正確吧?我固定資產(chǎn)開新提問(wèn)

曹帥老師 解答

2020-09-21 20:45

恭喜您,總結(jié)的是對(duì)的。固定資產(chǎn)通過(guò)固定資產(chǎn)清理,然后轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益。

6 追問(wèn)

2020-09-21 20:52

借:固定資產(chǎn)清理
貸:資產(chǎn)處置損益

可是合并報(bào)表沖銷固定資產(chǎn)是
借:資產(chǎn)處置收益
貸:固定資產(chǎn)

跟我這個(gè)轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置收益不挨著 我就很就這個(gè)點(diǎn)不理解 而且合并報(bào)表是貸固定資產(chǎn) 又沖了一遍  固定資產(chǎn)我在個(gè)別報(bào)表不是已經(jīng)鉆入固定資產(chǎn)清理了嗎 已經(jīng)沖了啊

我新開了一個(gè)提問(wèn) 是固定資產(chǎn)的 不知道您能否看到  接著答吧

曹帥老師 解答

2020-09-21 20:52

您先把這個(gè)結(jié)題了吧,我去找找您的新問(wèn)題。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,不可以的,一般情況下,借;管理費(fèi)用-無(wú)形資產(chǎn)攤銷,貸:累計(jì)攤銷。
2018-06-27 22:11:25
第一個(gè)會(huì)計(jì)分錄是理論上的分錄,第二個(gè)分錄實(shí)際工作中也有人這樣寫??荚嚢吹谝粋€(gè)分錄處理。
2019-04-06 09:59:30
借:管理費(fèi)用——無(wú)形資產(chǎn)攤銷 貸:累計(jì)攤銷
2018-07-31 20:05:17
借:無(wú)形資產(chǎn) 貸:銀行存款 攤銷時(shí),借:管理費(fèi)用 貸:累計(jì)攤銷 每月攤銷額=無(wú)形資產(chǎn)原值/攤銷期限
2019-01-07 10:15:12
你好!攤銷是攤銷到費(fèi)用里面。不是研發(fā)支出
2020-03-06 14:21:26
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