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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-17 20:54

你好,一般納稅人繳納增值稅的分錄是
 借:應(yīng)交稅—未交增值稅 ,
 貸:銀行存款

嘻嘻 追問(wèn)

2020-09-18 09:05

我平常記賬的時(shí)候都記得已交增值稅,那么交保險(xiǎn)費(fèi)的時(shí)候分錄直接做借管理費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi),貸銀行存款不可以嗎?

需要把車(chē)間和辦公室的員工分開(kāi)做?借制造費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi),管理費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi),貸銀行存款?

鄒老師 解答

2020-09-18 09:08

你好,一般納稅人繳納增值稅是通過(guò) 應(yīng)交稅—未交增值稅科目核算,而不是已交增值稅
你這個(gè)保險(xiǎn)是社??铐?xiàng)?

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同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
您好,當(dāng)月交納當(dāng)月的增值稅通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)—已交增值稅”賬戶,當(dāng)月交納以前欠交的稅款通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”賬戶。月底如果應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)有貸方余額,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,表示當(dāng)月應(yīng)交而未交增值稅。
2018-11-29 10:39:36
應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅是次月繳納上月 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅_已交稅金是當(dāng)月繳納當(dāng)月稅金 次月繳納上月 借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 貸: 銀行存款
2016-03-29 14:30:51
你好,沒(méi)有應(yīng)納稅額是不需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的
2017-10-28 17:11:49
這個(gè)已交增值 稅與本月的有關(guān)嗎?就是工程施工企業(yè)存在按項(xiàng)目預(yù)交的稅款
2018-07-23 22:13:58
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