老師,注冊(cè)公司一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng),現(xiàn)在要做變更需要所有的資產(chǎn)負(fù)債表不能為0,我填的本季度的資產(chǎn)(貨幣資金)700負(fù)債其他應(yīng)付款均為700,下個(gè)月填資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)可以填0嗎。做利潤(rùn)表沖銷(費(fèi)用700,貨幣資金700)但還有其他應(yīng)付款余額?
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于2020-09-08 17:01 發(fā)布 ??945次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問(wèn)題討論

就是借的老板的錢(qián),沒(méi)有歸還,這樣說(shuō)就行了
2020-08-12 17:41:42

同學(xué)你好
往來(lái)款清理了可以是零,
2020-09-08 17:27:36

“應(yīng)收賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目所屬各明細(xì)科目的期末借方余額合計(jì),減去“壞賬準(zhǔn)備”科目中有關(guān)應(yīng)收賬款計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備期末余額后的金額填列。 如“應(yīng)收賬款”科目所屬明細(xì)科目期末有貸方余額,應(yīng)在本表“預(yù)收賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。
“應(yīng)付賬款”項(xiàng)目,應(yīng)根據(jù)“應(yīng)付賬款”科目所屬各有關(guān)明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)填列;如“應(yīng)付賬款”科目所屬各明細(xì)科目期末有借方余額,應(yīng)在本表“預(yù)付賬款”項(xiàng)目?jī)?nèi)填列。
實(shí)際工作中,如果你單位沒(méi)有設(shè)置“預(yù)收賬款”和“預(yù)付賬款”,可以在資產(chǎn)負(fù)債表中,用負(fù)數(shù)金額表示應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款。
2022-02-11 15:34:55

這個(gè)就是其他應(yīng)收款列支處理。
2019-06-10 10:50:26

不含
就是其他應(yīng)付款貸方加其他應(yīng)收款貸方明細(xì)余額
2019-09-24 14:52:20
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