
申報(bào)增值稅時(shí),是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表”,還是先填報(bào)“增值稅納稅申報(bào)表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報(bào)表附列資料。
老師,增值稅發(fā)票本月開(kāi)了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù),增值稅申報(bào)表可以負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?還是0申報(bào)?
答: 你好 不能 你們負(fù)數(shù)報(bào)不了 你們得去當(dāng)?shù)囟惥稚陥?bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
納稅人已申報(bào)營(yíng)業(yè)稅未開(kāi)票的收入補(bǔ)開(kāi)增值稅發(fā)票后,如何填報(bào)增值稅申報(bào)表?
答: 你好,填寫(xiě)在當(dāng)月的收入欄次,比如未達(dá)起征點(diǎn)或免稅銷(xiāo)售額,或第一行


曹帥老師 解答
2020-08-24 21:16