老師,我們是小規(guī)模,有個(gè)款項(xiàng),我們老板想從公司賬走一下,然后再全額支出去,進(jìn)出都沒有發(fā)票,外賬,我能不能,借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 支付的時(shí)候做相反分錄
禾
于2016-07-21 16:03 發(fā)布 ??745次瀏覽
- 送心意
黃老師
職稱: 會計(jì)師
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我可不可以每個(gè)月用庫存現(xiàn)金歸還法人款來對沖?
…可以的
是不是每次還款必須讓法人寫收條附在憑證后面?
…需要的
2020-06-25 19:52:04

您好,1.計(jì)提工資
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個(gè)人所得稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2018-08-10 23:46:19

你好,建議不開票的情況,盡量不走公帳,發(fā)生的只能做往來款,按你的做法入賬
2016-07-21 16:05:08

實(shí)際現(xiàn)金去了哪里
2019-10-15 15:23:50

您好,其實(shí)不需要處理了,最終的結(jié)果是一樣的。如果處理的話,把現(xiàn)金確認(rèn)的無票收入,以及現(xiàn)金歸還其他應(yīng)付款的分錄全額紅沖,再使用其他應(yīng)付款確認(rèn)收入處理即可。
2018-10-03 16:22:17
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