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巴黎左岸° Provence ?
于2016-07-21 11:03 發(fā)布 ??625次瀏覽
曉海老師
職稱: 會計中級職稱
2016-07-21 11:08
我的承兌是130萬,賣出到手是1,277,900.00,差額22100做在財務費用里面是這樣么,做的內(nèi)帳,應收票據(jù)怎么平呢
巴黎左岸° Provence ? 追問
2016-07-21 11:18
那我分錄是借:銀行存款 1,277,900.00 財務費用22100 貸:應收票據(jù) 130萬 等票據(jù)6個月到期之后,應收票據(jù)科目才能平掉,是這樣么
曉海老師 解答
2016-07-21 11:04
你好!借:銀行存款 貸:應收票據(jù)就可以
2016-07-21 11:09
你好!如果是內(nèi)帳可以做財務費用,外帳不可以
2016-07-21 11:26
不是啊,你取得票據(jù)時就是借應收票據(jù) 貸:主營業(yè)務收入 現(xiàn)在就平了不用在等6個月以后了
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承兌換承兌怎么寫分錄
答: 你好,這個有沒有金額差 ,面值一樣的?
辦理承兌,承兌到期分錄
答: 你好,是去銀行辦理了收款手續(xù)?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我想問下銀行承兌辦理貼現(xiàn)的分錄怎么寫
答: 借銀行存款 財務費用 貸應收票據(jù)
老師,請問銀行承兌可以拆借嗎?分錄應該怎么寫呢?
討論
老師您好這個分錄忘么寫?到期承兌銀行收的21.2
老師,承兌補差的分錄怎么寫?
老師,我們給客戶付了承兌之后,他又付給我們一張承兌,如何寫分錄呀
曉海老師 | 官方答疑老師
職稱:會計中級職稱
★ 5.00 解題: 24188 個
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巴黎左岸° Provence ? 追問
2016-07-21 11:18
曉海老師 解答
2016-07-21 11:04
曉海老師 解答
2016-07-21 11:09
曉海老師 解答
2016-07-21 11:26