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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-07-21 11:08

我的承兌是130萬,賣出到手是1,277,900.00,差額22100做在財務費用里面是這樣么,做的內(nèi)帳,應收票據(jù)怎么平呢

巴黎左岸° Provence ? 追問

2016-07-21 11:18

那我分錄是借:銀行存款  1,277,900.00 財務費用22100 貸:應收票據(jù)  130萬  等票據(jù)6個月到期之后,應收票據(jù)科目才能平掉,是這樣么

曉海老師 解答

2016-07-21 11:04

你好!借:銀行存款  貸:應收票據(jù)就可以

曉海老師 解答

2016-07-21 11:09

你好!如果是內(nèi)帳可以做財務費用,外帳不可以

曉海老師 解答

2016-07-21 11:26

不是啊,你取得票據(jù)時就是借應收票據(jù)  貸:主營業(yè)務收入 現(xiàn)在就平了不用在等6個月以后了

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相關問題討論
你好,這個有沒有金額差 ,面值一樣的?
2021-05-20 07:44:49
你好,是去銀行辦理了收款手續(xù)?
2018-11-07 10:17:18
借 應收票據(jù) 貸其他應付款
2019-01-16 10:15:10
借銀行存款 財務費用 貸應收票據(jù)
2019-06-04 09:56:03
你好! 是抵貨款的嗎 借:應收票據(jù) 貸:應收賬款
2019-06-09 11:57:32
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