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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-17 16:15

你好,填寫紅字信息表只做了稅的處理,其他的科目沒有做,是么?

LUCK 追問

2020-08-17 16:24

是的,沒有做會計分錄,附表(二)上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)是自動的

立紅老師 解答

2020-08-17 16:27

你好,,多交轉(zhuǎn)出部份在應(yīng)交稅費—未交增值稅借方科目,——這個不是做賬了么
如果稅已經(jīng)計入未交增值稅
收到紅字發(fā)票的當(dāng)月,稅不再做處理
借,庫存商品等,紅字
貸,應(yīng)付賬款等,紅字;

LUCK 追問

2020-08-17 16:29

紅字發(fā)票稅金部份不用做紅字嗎?

立紅老師 解答

2020-08-17 16:32

你好,是需要做紅字,但看您上面說已經(jīng)轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—未交增值稅借方了呢,就是正常是
借,庫存商品等,紅字
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項,紅字
貸,應(yīng)付賬款等,紅字;

LUCK 追問

2020-08-17 16:37

紅字信息表進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出發(fā)票次月收到導(dǎo)致上月稅款多繳沖銷帳務(wù)處理

立紅老師 解答

2020-08-17 16:42

你好,這個轉(zhuǎn)出本身就是需要交稅的呢;就是我們退貨后原來抵的進(jìn)項不能抵扣,需要轉(zhuǎn)出給國家交上;

LUCK 追問

2020-08-17 16:46

本月應(yīng)交稅費—未交增值稅借方余額怎么沖銷

立紅老師 解答

2020-08-17 16:49

你好,您這個借方余額是如何產(chǎn)生的呢;是本月進(jìn)項大于銷項么;正常是與原來轉(zhuǎn)出的進(jìn)項無關(guān)的,轉(zhuǎn)出的進(jìn)項是計入未交增值稅的貸方;

LUCK 追問

2020-08-17 16:55

紅字信息表當(dāng)月帳上未做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,表上自動出來進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,表上的應(yīng)交增值稅金額大于帳上的,本月交納后做會計會錄應(yīng)交稅費-未交增值稅出現(xiàn)借方余額

立紅老師 解答

2020-08-17 17:03

你好,
現(xiàn)在分錄
借,庫存商品等,紅字
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項,紅字
貸,應(yīng)付賬款等,紅字;

借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項
貸,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅

借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應(yīng)交稅費一未交增值稅;

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你好,待認(rèn)證進(jìn)項稅額是計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的三級科目,而不是 進(jìn)項稅額的四級明細(xì)
2019-12-12 10:43:42
同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
你好,是正確的。
2019-03-20 17:54:46
你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅。計入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金。
2019-05-19 20:31:47
你,收到銷項負(fù)數(shù)發(fā)票是這樣處理 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 而不是進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2018-10-26 17:38:13
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