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俊風掃月
于2016-07-18 16:44 發(fā)布 ??1014次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-07-18 16:55
比如我們收客人5000元,我們成本4000,那開票的話就是含稅價5000,稅率3%,稅額145.63?我們應該是對差額部分進行繳稅啊。
俊風掃月 追問
2016-07-18 17:03
老師,您的意思是我們收到團款多少就按照這個團款計算增值稅,然后到申報的時候根據(jù)我們成本來抵扣掉重復的增值稅部分對嗎?可是這不是一般納稅人的操作方式嗎?我們小規(guī)模不能抵扣進項啊。。。
鄒老師 解答
2016-07-18 16:46
你好,一般是在計稅的時候采取差額,而不是開票的時候
2016-07-18 16:57
你好,成本4000對方會給你們開具發(fā)票,你們也是可以抵扣的,按抵扣后的金額申報繳納增值稅
2016-07-18 17:15
你好,小規(guī)模也是差額計稅
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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俊風掃月 追問
2016-07-18 17:03
鄒老師 解答
2016-07-18 16:46
鄒老師 解答
2016-07-18 16:57
鄒老師 解答
2016-07-18 17:15