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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-07-18 16:55

比如我們收客人5000元,我們成本4000,那開票的話就是含稅價5000,稅率3%,稅額145.63?我們應該是對差額部分進行繳稅啊。

俊風掃月 追問

2016-07-18 17:03

老師,您的意思是我們收到團款多少就按照這個團款計算增值稅,然后到申報的時候根據(jù)我們成本來抵扣掉重復的增值稅部分對嗎?可是這不是一般納稅人的操作方式嗎?我們小規(guī)模不能抵扣進項啊。。。

鄒老師 解答

2016-07-18 16:46

你好,一般是在計稅的時候采取差額,而不是開票的時候

鄒老師 解答

2016-07-18 16:57

你好,成本4000對方會給你們開具發(fā)票,你們也是可以抵扣的,按抵扣后的金額申報繳納增值稅

鄒老師 解答

2016-07-18 17:15

你好,小規(guī)模也是差額計稅

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