
老師好,我公司六月份客戶該開具過來的普通稅票,七月份才到,開具的日期也是六月份的,那這個(gè)發(fā)票怎么做賬務(wù)處理,六月已經(jīng)申報(bào)了,可以當(dāng)七月份的發(fā)票嗎
答: 你好,可以的,做賬在7月賬務(wù)上,
老師,您好,在4月份的時(shí)候我給一個(gè)公司送貨50萬,做了無票收入,在5月份的時(shí)候我把這50萬給人家開了票了,5月份我拿著這個(gè)發(fā)票怎么樣做賬務(wù)處理,怎么樣申報(bào)
答: 你好 4月做無票收入 5月沖無票收入 然后按發(fā)票再次做收入分錄 申報(bào)的時(shí)候按5月正數(shù)收入減去負(fù)數(shù)后的余額報(bào)即可
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,之前未開票收入申報(bào),現(xiàn)在補(bǔ)開了發(fā)票,不做賬務(wù)處理,補(bǔ)開的發(fā)票放在哪里?
答: 要做賬的 現(xiàn)在開發(fā)票 先紅沖原來無票收入的分錄 再開正確的發(fā)票,做正確發(fā)票金額的分錄

