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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-12 20:14

你好,17400——是農(nóng)產(chǎn)品的成本;需要先將成本還原為買價,然后用買價*稅率才是需要轉(zhuǎn)出的進項稅額

小仙女 追問

2020-08-12 20:20

老師,17400除以(1-13%)就是買價嗎

立紅老師 解答

2020-08-12 20:25

你好,是的,當初我們計入成本=買價*(1-扣除率),所以買價=成本/(1-扣除率)

小仙女 追問

2020-08-12 20:30

老師題目稅率17%是不是錯了,應(yīng)該是13%吧

立紅老師 解答

2020-08-12 20:34

你好,,是銷售時產(chǎn)品的稅率是17%,然后抵扣率是13% ;現(xiàn)在的稅率是13%,然后抵扣率是10%

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你是一般納稅人是的,
2019-10-15 16:42:23
這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
你好,小規(guī)模貸方是應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2017-06-29 22:04:28
你看一下圖片吧,同學(xué)
2019-08-05 11:30:40
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