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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-16 18:34

哦,好。謝謝老師。你幫我看我這個月的分錄還少做了哪些。

鄒老師 解答

2016-07-16 17:57

你好,需要做分錄的
借;銀行存款   貸;預收賬款

鄒老師 解答

2016-07-16 18:46

最后做結轉(zhuǎn)損益的就可以了

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應交稅費應交增值稅進項稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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