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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-07-16 07:55

怎么老師說的都不一樣呢

曉海老師 解答

2016-07-16 07:39

你好!未認證不用做分錄調整吧,申報表上有填列當月做賬未認證的項目

曉海老師 解答

2016-07-16 09:52

你好!不好意思我記錯了,增值稅申報附表二第26行是本期已認證相符但未申報抵扣,你的情況需要做轉出

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相關問題討論
借:xx費用,貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出),做賬的時候這么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
您好 您收到紅字發(fā)票做了應交稅費——應交增值稅——進項稅額 借方紅字 這就跟進項稅額轉出意思差不多 不用再做別的進項稅額轉出分錄了
2019-07-04 08:45:00
要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
2019-01-18 15:47:38
借管理費用-水電費 貸;應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 是這樣處理的
2017-07-07 10:09:30
您好 就是前期有進項稅額轉出 現在寫在借方結平
2022-12-23 13:38:02
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