国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-08 16:29

沒有發(fā)票,入賬了也無法計(jì)提折舊,無法在稅前列支成本或費(fèi)用。因此只用作為賬外資產(chǎn)管理,進(jìn)行使用。

櫻花雨 追問

2020-08-08 16:38

暈死了,都說了只是做給投資方看的,你就直接告訴我這種情況貸記什么科目,期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)使賬平衡就行了,不要給我講官方話,現(xiàn)在是要解決當(dāng)務(wù)之急的入賬問題

櫻花雨 追問

2020-08-08 16:39

我也知道沒票不能入賬,現(xiàn)在做進(jìn)賬里使賬平衡,給投資方看我們確實(shí)有這么多資產(chǎn),又不是假的,只是以前沒入賬而已

江老師 解答

2020-08-08 16:40

借:固定資產(chǎn)
貸:營業(yè)外收入
作為盤盈的固定資產(chǎn)進(jìn)行入賬處理。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,是計(jì)入利潤分配——未分配利潤
2018-05-09 15:20:22
其實(shí)是同步的
2017-02-27 14:50:15
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤下面
2019-05-05 16:59:32
你好,結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤
2017-09-08 08:28:56
你好,利潤分配——未分配利潤
2017-01-11 14:41:02
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請(qǐng)完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...