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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-13 15:27

但是5548元重開這部分是沒有入賬的呵,怎么全部入到銀行存款了?

OUCUIXING 追問

2016-07-13 15:36

其實(shí)我這樣做行嗎?這個(gè)月這樣做:借:應(yīng)收賬款   5548      
                                                       銀行存款  3416
                                                       貸:主營業(yè)務(wù)收入    8964
7月份時(shí)再做紅沖全部分錄:借:應(yīng)收賬款   -5548      
                                                       銀行存款  -3416
                                                       貸:主營業(yè)務(wù)收入    -8964
再做回正確分錄:借:銀行存款:3416
                               貸:主營業(yè)務(wù)收入   3416  
你說這樣行不?

鄒老師 解答

2016-07-13 15:21

你好,全額確認(rèn)收入
借;銀行存款等科目   貸;主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)

鄒老師 解答

2016-07-13 15:29

沒有收到的你可以計(jì)入應(yīng)收賬款,畢竟你發(fā)票是全額的

鄒老師 解答

2016-07-13 15:38

你好,紅沖得開具負(fù)數(shù)發(fā)票才行

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你好,全額確認(rèn)收入 借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2016-07-13 15:21:11
您好,你開票怎么開,就是直接扣了100元開票的是嗎
2018-12-19 12:39:11
您好,分錄,借:現(xiàn)金,貸:營業(yè)外收入-賠償收入。
2017-03-26 13:40:51
壞掉的部分作為損失處理。計(jì)管理費(fèi)用或營業(yè)外支出。 對(duì)于客戶結(jié)賬不要的部分酒水,你是直接作為營業(yè)外收入處理或沖減管理費(fèi)用。 結(jié)賬又退錢的部分是沖營業(yè)收入。
2019-08-05 11:35:51
借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料
2019-02-26 14:59:20
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