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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-08-05 10:33

你好,如果本月銷項稅大于進項稅,月末結(jié)轉(zhuǎn)時:
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 

   貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 

          應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 

    貸:應交稅費—未交增值稅
實際繳納時:
借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

YC~ 追問

2020-08-05 10:34

進項大于銷項呢

莊老師 解答

2020-08-05 10:37

進項大于銷項,一般不用處理,留置下個月抵,

YC~ 追問

2020-08-05 10:40

那這樣不就不能直觀反應留底是多少了嗎

莊老師 解答

2020-08-05 10:42

你好,也可以這樣處理,借應交稅費--未交增值稅,貸應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

YC~ 追問

2020-08-05 10:57

可不可以這樣      借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅        貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額                                借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅
貸 應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

貸:應交稅費—未交增值稅
實際繳納時:
借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款

莊老師 解答

2020-08-05 11:10

你好,實務中有這樣處理的,

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?你好同學: 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費——應交增值稅(銷項) 貸:應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-03-01 14:13:21
借:應交稅費-轉(zhuǎn)出應交增值稅 ? 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-07-20 11:21:08
您好 請問是需要交納增值稅么
2019-02-18 12:28:43
借:應繳稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應交稅費-未交增值稅
2015-08-04 11:55:32
你好,如果計算當月需要交納增值稅的情況下(即,銷項大于進項的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應交稅費--應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 進項稅額大于銷項稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2020-07-23 15:04:30
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