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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-04 13:46

你好,是沒有取得發(fā)票需要調(diào)整么?

摩登 追問

2020-08-04 13:55

發(fā)票還未取得    應(yīng)該怎么做,把發(fā)票補(bǔ)齊嗎

立紅老師 解答

2020-08-04 13:58

你好,在今年匯算時(shí)沒有取得發(fā)票就要調(diào)的,您暫估的分錄是如何做的呢

摩登 追問

2020-08-04 14:12

借管理費(fèi)用暫估    貸其他應(yīng)付款暫估

立紅老師 解答

2020-08-04 14:13

你好,現(xiàn)在分錄
借,其他應(yīng)付款
貸,以前年度損益調(diào)整

借,以前年度損益調(diào)整
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅

借,以前年度損益調(diào)整
貸,利潤分配一未分配利潤

摩登 追問

2020-08-04 14:39

借其他應(yīng)付款暫估100000貸以前年度損益調(diào)整100000 ,    借以前年度損益調(diào)整100000   貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅100000  ,  借以前年度損益調(diào)整100000  貸利潤分配-未分配利潤100000    是這樣嗎?

立紅老師 解答

2020-08-04 14:43

你好,
借,其他應(yīng)付款100000
貸,以前年度損益調(diào)整100000

借,以前年度損益調(diào)整25000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅25000

借,以前年度損益調(diào)整75000
貸,利潤分配一未分配利潤75000

摩登 追問

2020-08-04 14:51

就是一定要交稅了是嗎?發(fā)票不能補(bǔ)了嗎

立紅老師 解答

2020-08-04 14:57

你好,是的,因?yàn)閼?yīng)是在匯算前取得發(fā)票才能扣除的。

摩登 追問

2020-08-04 15:36

25000的話小規(guī)模企業(yè)可以減半征收嗎

立紅老師 解答

2020-08-04 15:49

你好,不能減半征收的。

摩登 追問

2020-08-04 15:59

沒有別的方法了嗎?可以把5月之前的發(fā)票拿來補(bǔ)進(jìn)去可以嗎?

立紅老師 解答

2020-08-04 16:05

你好,5月之前的發(fā)票與之前計(jì)提的費(fèi)用有關(guān)么,如果有關(guān),是可以的。

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相關(guān)問題討論
你好,計(jì)入管理費(fèi)用里面辦公費(fèi)
2021-10-18 16:48:39
您好 請問是需要寫會(huì)計(jì)分錄么
2023-06-23 15:46:45
你好同學(xué),請問題目是否完整?
2022-06-21 12:17:00
你好,不可以的,這個(gè)是以前年度的損益
2021-08-03 13:58:46
你好,管理費(fèi)用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)而發(fā)生的各種費(fèi)用。 比如辦公費(fèi),差旅費(fèi),福利費(fèi),業(yè)務(wù)招待費(fèi)等支出??
2021-04-25 10:35:40
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