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千葉涼萍
于2020-08-03 12:28 發(fā)布 ??3311次瀏覽
李雪婷老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-08-03 12:33
同學(xué)你好,按正常的繳納印花稅處理,年度所得稅匯算的時候把這一塊從稅金及附加中調(diào)增就可以了借:稅金及附加—印花稅1000貸:銀行存款1000
千葉涼萍 追問
2020-08-03 12:36
為什么有的通過借:管理費用-印花稅 貸:應(yīng)交稅金 然后 借 應(yīng)交稅金 貸:銀行存款 還有的直接借:管理費用-印花稅 貸:銀行存款呢 ?這個怎么劃分的???
李雪婷老師 解答
2020-08-03 13:03
因為畢竟實際不屬于你企業(yè)的應(yīng)交稅款,可以過度應(yīng)交稅費科目,但是統(tǒng)計應(yīng)交稅費的時候還需要剔除,所以老師寫的時候沒有過度此科目,如果這個是企業(yè)自己的印花稅,過度應(yīng)交稅費科目
2020-08-03 13:10
因為印花稅由管理費用調(diào)整到稅金及附加科目了,很多企業(yè)管理費用下已經(jīng)沒有印花稅這個二級了,沒有必要為這個再在管理費用下設(shè)一個印花稅二級科目,如果你企業(yè)管理費用下現(xiàn)在有印花稅這個二級,也可以放這個下面
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李雪婷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
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千葉涼萍 追問
2020-08-03 12:36
李雪婷老師 解答
2020-08-03 13:03
李雪婷老師 解答
2020-08-03 13:10