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騎行的蝸牛
于2020-08-03 00:34 發(fā)布 ??1543次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-08-03 00:49
付款前應付款審批單后期拿發(fā)票就可以抵前面的預付款
騎行的蝸牛 追問
2020-08-03 01:08
后期直接用發(fā)票就可以作為記賬憑證附件嗎?
郭老師 解答
2020-08-03 08:52
你好是的可以這么做的
2020-08-03 09:30
老師,我們事業(yè)單位啟用政府會計制度,財務軟件需要怎么操作呢?
2020-08-03 09:49
會計準則選擇政府會計制度就可以其他的和企業(yè)一樣操作了
2020-08-03 10:41
如果新采購的是用友軟件,原使用的是金蝶,這個銜接上會有問題嗎?
2020-08-03 10:42
不會你可以找售后給你導入
2020-08-03 13:13
請問今年出的規(guī)范電子會計憑證報銷入檔,實務中怎么處理呢?
2020-08-03 13:18
電子發(fā)票都要打印出來電子的自己留存好了
2020-08-03 13:54
好的,那需要每次查重審核嗎?
2020-08-03 13:58
不用的你記好了留檔就可以
2020-08-03 13:59
就是需要請報銷人將電子檔發(fā)至財務留檔即可,對嗎?
2020-08-03 14:00
你好是的這個一般都是發(fā)給財務鏈接你們自己打開鏈接下載打印
2020-08-03 14:02
哦,要是報銷太多了我們得區(qū)分哪筆報銷,所以都是讓報銷人打印后報銷的
2020-08-03 14:46
你們讓報銷分給你發(fā)電子版的用文件夾自己區(qū)分
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有員工報銷差旅費,訂的單位協(xié)議酒店,需對公轉(zhuǎn)賬后開發(fā)票,付款前和付款后讓員工填什么類別表呢?
答: 付款前應付款審批單 后期拿發(fā)票就可以抵前面的預付款
差旅費報銷 差旅補助沒有發(fā)票可以報銷嗎
答: 您好,差旅費報銷,差旅補助沒有發(fā)票可以報銷,前提是貴公司有差旅費報銷管理制度,按制度執(zhí)行即可。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司員工經(jīng)常出差,路途近的話 是開公司車子,怎么報銷差旅費,因為沒有發(fā)票
答: 你好,公司名下有車輛嗎
出差人員出差回來報銷差旅費時,加入自己的發(fā)票 這算是 偽造還是變造呢
討論
就是員工報銷差旅費,里面的出差補助是不用發(fā)票的對嗎?
老師您好,請問公司名下沒有車,油費發(fā)票可以直接給報銷差旅費嗎,還是要簽私車公用協(xié)議
1月收到員工報銷差旅費,發(fā)票是17年12月的,可以使用嗎?
老師報銷差旅費的這兩張發(fā)票能用嗎?怎么感覺怪怪的,還有金額我都看不出來
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
★ 4.99 解題: 708968 個
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