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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2020-07-31 20:18

你好,可以通過記賬憑證與附件核對,看是否正確
也可以根據(jù)賬務(wù)數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)核對,比如賬面庫存現(xiàn)金與盤點(diǎn)的現(xiàn)金余額是否一致,來驗(yàn)證賬務(wù)處理是否正確

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-31 20:19

那報(bào)表呢,怎么去判斷

鄒老師 解答

2020-07-31 20:20

你好,比如你可以看利潤表的收入與增值稅申報(bào)表的收入是否一致,來判斷收入是否正確

曹玉鵬10097090 追問

2020-07-31 21:46

有些什么勾稽關(guān)系嗎

鄒老師 解答

2020-07-31 21:48

你好,利潤表的收入與增值稅申報(bào)表的收入應(yīng)當(dāng)是一致的
勾稽關(guān)系:也就是需要做到賬實(shí)一致

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按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2016-07-14 10:45:00
同學(xué)你好 你要先補(bǔ)做收入
2022-04-02 15:37:42
賬務(wù)處理:收到款項(xiàng):借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款,既然是過賬,肯定是要還的,還:借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款。你要過賬單位給你寫一個(gè)過賬的說明材料,你們就不需要納稅了。
2017-08-15 13:30:22
你好,計(jì)入管理費(fèi)用-會(huì)務(wù)費(fèi)即可。
2021-07-11 10:17:44
借;管理費(fèi)用400 銀行存款 3600 貸;其他應(yīng)收款 4000
2016-12-19 13:31:11
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