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496442316
于2020-07-30 16:26 發(fā)布 ??510次瀏覽
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2020-07-30 16:41
合并報表中的處置分錄借 銀行存款 480貸 固定資產(chǎn)清理 600-600/5*2資產(chǎn)處置損益 120
496442316 追問
2020-07-30 17:08
老師那800-600的差額正常提折舊么
陳詩晗老師 解答
2020-07-30 17:14
你這里是考慮合并報表中的損益,所以是按合并報表口徑 處理的,你這差額 是個別和合并的差異
2020-07-30 18:05
好的謝謝老師
2020-07-30 18:19
不客氣,祝你 工作愉快。
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應收賬款101.7 貸主營業(yè)務收入90 應交稅費應交增值稅銷項稅11.7
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應付職工薪酬 借方應付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
陳詩晗老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
★ 4.99 解題: 179276 個
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496442316 追問
2020-07-30 17:08
陳詩晗老師 解答
2020-07-30 17:14
496442316 追問
2020-07-30 18:05
陳詩晗老師 解答
2020-07-30 18:19