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輕舟小漾
于2020-07-30 13:02 發(fā)布 ??950次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2020-07-30 13:03
你好,沖2019年暫估的分錄,發(fā)票來了,有重新做一筆分錄沒有,
輕舟小漾 追問
2020-07-30 13:07
之前5月份沖2019年暫估,做的分錄是借庫存商品,進(jìn)項稅額貸預(yù)付賬款;沖2019年暫估借庫存商品(負(fù)數(shù))貸應(yīng)付賬款暫估入賬
2020-07-30 13:09
現(xiàn)在7月份,把5月份沖的暫估商品退貨了,收到對方開的負(fù)數(shù)發(fā)票,不知道該如何入賬,之前沖的暫估怎么辦,而且已經(jīng)做了匯算清繳了
莊老師 解答
2020-07-30 13:18
你好,之前有沒有開票給你們,
2020-07-30 13:20
5月份來了一張票,沖2019年暫估了,現(xiàn)在收到了紅字發(fā)票
2020-07-30 13:24
打個比方:5月份來了票100,沖暫估80,7月份退貨,來了紅字發(fā)票100,換回部分貨重開藍(lán)字發(fā)票70,現(xiàn)在該如何入賬
2020-07-30 15:01
7月份退貨,來了紅字發(fā)票100沖減5月份來了票100的分錄,重新按票70做賬,
2020-07-30 15:08
老師,暫估怎么辦,已經(jīng)做完2019年匯算清繳了
2020-07-30 15:19
你好,暫估不是已經(jīng)沖掉了,
2020-07-30 15:22
回來的藍(lán)字票不夠補充暫估的
2020-07-30 15:31
你好,你是說庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,不夠那要沖成本,借庫存商品,貸以前年度損益調(diào)整,
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莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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2020-07-30 13:07
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2020-07-30 13:09
莊老師 解答
2020-07-30 13:18
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2020-07-30 13:20
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2020-07-30 13:24
莊老師 解答
2020-07-30 15:01
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2020-07-30 15:08
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2020-07-30 15:19
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2020-07-30 15:22
莊老師 解答
2020-07-30 15:31