合作開(kāi)發(fā)合同是否繳納印花稅? 問(wèn)
下午好親!是技術(shù)開(kāi)發(fā)吧,要按技術(shù)開(kāi)發(fā)合同繳納印花 答
老師,一般納稅人,公司買(mǎi)十幾塊的文具開(kāi)專(zhuān)票還是普 問(wèn)
那個(gè)直接開(kāi)普票就行 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問(wèn)
沒(méi)明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問(wèn)
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師好!請(qǐng)問(wèn)事務(wù)所對(duì)企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù),應(yīng)該開(kāi)具6%的專(zhuān) 問(wèn)
你好,是的,就是這樣了。 答

老師你好,上一年度企業(yè)所得稅的問(wèn)題,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整利潤(rùn)分配未分配需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 你好,利潤(rùn)分配-未分配不需要結(jié)轉(zhuǎn)
老師好,用了以前年度調(diào)整科目,補(bǔ)計(jì)提2022年企業(yè)所得稅,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)225,2023年6月利潤(rùn)總額-12721.56,2023.6月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期末數(shù)-12946.56,請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)嗎
答: 你好;? ?你這樣調(diào)整后; 你報(bào)表勾稽關(guān)系; 是有這個(gè)差異金額的??
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好,老師我企業(yè)所得稅匯算時(shí)補(bǔ)交所得稅13.12做的會(huì)計(jì)分錄如下,借;以前年度損益調(diào)整 ,貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 , 貸;銀行存款 借;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸;以前年度損益調(diào)整,老師我想問(wèn)下 我月末需要把利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里嗎,還是年末一起轉(zhuǎn),現(xiàn)在賬上本年利潤(rùn)貸方余額是60574.38。但是資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)期末數(shù)是530374.2.年初是469812.94.差額和本年利潤(rùn)貸方數(shù)差13.12,我需要結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?
答: 你好!直接結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)就可以,當(dāng)年有通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目的,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就會(huì)有差額除非你調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)


白茶沐蘭竹 追問(wèn)
2020-07-30 10:12
樸老師 解答
2020-07-30 10:15
白茶沐蘭竹 追問(wèn)
2020-07-30 11:39
樸老師 解答
2020-07-30 11:50
白茶沐蘭竹 追問(wèn)
2020-07-30 11:54
樸老師 解答
2020-07-30 11:58