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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2020-07-30 08:43

你好,
你們是什么單位呢?

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你好, 你們是什么單位呢?
2020-07-30 08:43:04
個人退回來的嗎 做之前相反的分錄
2019-12-19 18:02:42
1.收到退稅款 借::銀行存款 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅。 2.結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤
2019-07-15 11:40:52
收到國稅以前年度多交增值稅退款怎么做分錄 以前年度2012年,有筆憑證做錯,多交增值稅1000元,在2013年匯算清繳時發(fā)現(xiàn),后向國稅申請退款,款已收到入銀行賬戶,那分錄應(yīng)該怎樣做呢?O(∩_∩)O謝謝 匿名 | 瀏覽 1703 次 發(fā)布于2015-08-27 17:42 最佳答案 ?1.因為多交增值稅款的當(dāng)月是做: 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款 2.多交增值稅款的月末結(jié)轉(zhuǎn)時做: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-----(此時,未交增值稅科目下是借方余額,屬于溢繳稅款狀態(tài),可以忽略,暫不處理)。 3.次月收到稅務(wù)退回多交增值稅時做; 借:銀行存款 (藍字) 借:應(yīng)繳稅金-應(yīng)交增值稅-已交增值稅 (紅字) 4.收到稅務(wù)退回多交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅; 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅-本期轉(zhuǎn)入數(shù)-----(至此,未交增值稅科目 是平衡的)
2016-12-06 09:45:33
借;銀行存款 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;以前年度損益調(diào)整
2017-03-24 16:23:45
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