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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2020-07-27 11:31

墊付時借其他應(yīng)收款貸銀行存款,收到賠款,借銀行存款貸,其他應(yīng)收款,如果差額1000,也是企業(yè)負(fù)擔(dān),借營業(yè)外支出貸,其他應(yīng)收款

forever ???? 追問

2020-07-27 11:38

老師,那最開始出納報(bào)銷的發(fā)票怎么做賬,公司支付出納的報(bào)銷款,收到保險(xiǎn)公司的賠付款,。這三次的分錄

玲老師 解答

2020-07-27 11:39

借其他應(yīng)收款貸銀行存款,
借銀行存款貸,其他應(yīng)收款
借營業(yè)外支出貸,其他應(yīng)收款,

forever ???? 追問

2020-07-27 12:04

老師不應(yīng)該。出納報(bào)銷:借管理費(fèi)用~福利費(fèi)。貸,其他應(yīng)收款~出納。支付出納墊付:借,其他應(yīng)收款~出納  貸,銀行存款。那收到保險(xiǎn)公司的賠付,往來款又該怎么沖?

玲老師 解答

2020-07-27 12:10

因?yàn)槭亲龅钠渌麘?yīng)收款,這就屬于代點(diǎn)的業(yè)務(wù),所以企業(yè)不應(yīng)該計(jì)費(fèi)用,

玲老師 解答

2020-07-27 12:10

他應(yīng)收款的明細(xì)有4000元,是保險(xiǎn)公司1000元寫職工,

forever ???? 追問

2020-07-27 15:03

老師分錄這樣,可以不?

玲老師 解答

2020-07-27 15:06

您好,您這樣是把帳做平了,但是我覺得不正規(guī)

forever ???? 追問

2020-07-27 15:12

老師,你能幫我把我這3個步驟的分錄寫一下嗎?感謝。

玲老師 解答

2020-07-27 15:12

借其他應(yīng)收款貸銀行存款,
借銀行存款貸,其他應(yīng)收款
借營業(yè)外支出貸,其他應(yīng)收款,

forever ???? 追問

2020-07-27 15:14

第一步,單子拿了來,4月沒有給錢啊。怎么就銀行存款了呢?

玲老師 解答

2020-07-27 15:16

按照您的提問給您寫的分錄,您是說第一步5000元出納給報(bào)銷了

玲老師 解答

2020-07-27 15:16

出納不是已經(jīng)給報(bào)銷5000元了嗎?

forever ???? 追問

2020-07-27 15:17

老師,要到5月才報(bào)銷款,同時5月也才收到保險(xiǎn)公司的賠償款。

玲老師 解答

2020-07-27 15:26

您好,您把這業(yè)務(wù)一筆一筆說吧,然后我一筆一筆給你寫分錄

forever ???? 追問

2020-07-27 15:29

1:4月出納粘貼住院報(bào)銷單5000元報(bào)銷,未付款的。
2:5月份公司支付出納4月份的報(bào)銷費(fèi)5000元
3:6月對公戶收到保險(xiǎn)公司的賠付款4000元。

玲老師 解答

2020-07-27 15:33

第一筆借其他應(yīng)收款貸,其他應(yīng)付款,
第二筆借其他應(yīng)付款貸銀行存款,
第三筆借銀行存款貸,其他應(yīng)收款

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