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送心意

李霞老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-26 18:57

您好,您說(shuō)的不太清楚,您的意思是這個(gè)月應(yīng)該繳納4024.24.但是其實(shí)已經(jīng)預(yù)交了。16435.41元的稅款嗎

憂慮的野狼 追問

2020-07-26 19:02

是的,16435.41是在外地已經(jīng)預(yù)繳了

憂慮的野狼 追問

2020-07-26 19:06

增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)中,應(yīng)納稅額合計(jì)為4024.24

憂慮的野狼 追問

2020-07-26 19:14

我該怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)和增值稅納稅申報(bào)表四

李霞老師 解答

2020-07-26 20:39

您好,我明天上午回復(fù)你,現(xiàn)在什么沒有電腦不方便看報(bào)表

憂慮的野狼 追問

2020-07-26 20:40

好的,謝謝老師啦

李霞老師 解答

2020-07-26 20:41

嗯嗯,明天你在找我吧,

憂慮的野狼 追問

2020-07-27 10:17

老師,這會(huì)忙嗎?

李霞老師 解答

2020-07-27 10:50

在的,我先看一下報(bào)表

李霞老師 解答

2020-07-27 11:20

表四有一行建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款,在本期發(fā)生額填上數(shù)

李霞老師 解答

2020-07-27 11:20

你再去主表填上預(yù)交的稅款。

憂慮的野狼 追問

2020-07-27 11:24

表四里面:本期發(fā)生額是16435.41,本期應(yīng)抵減稅額是16435.41,本期實(shí)際抵減稅額是4024.24,是這樣填嗎?

憂慮的野狼 追問

2020-07-27 11:26

主表里面在本期已繳稅額填4024.24,分次預(yù)繳稅額填4024.24,對(duì)嘛?

李霞老師 解答

2020-07-27 11:34

是的,但是后期你每次報(bào)稅都得記得保存表四如果你不保存,這個(gè)數(shù)就漏掉了

憂慮的野狼 追問

2020-07-27 11:38

好的,那我分次預(yù)繳的這個(gè)4024.24還用計(jì)提附加稅嗎?

憂慮的野狼 追問

2020-07-27 14:23

老師?那我分次預(yù)繳的這個(gè)4024.24還用計(jì)提附加稅嗎?

李霞老師 解答

2020-07-27 14:31

不用了,如果你的應(yīng)交稅費(fèi)最后是0,不用計(jì)提附加稅了

憂慮的野狼 追問

2020-07-27 14:33

是本期應(yīng)補(bǔ)退稅額那一欄為0嗎?

李霞老師 解答

2020-07-27 14:51

嗯嗯,是的是哪個(gè)地方

憂慮的野狼 追問

2020-07-27 14:55

只要有建筑服務(wù)預(yù)征繳稅,主表需要填的就是本期預(yù)繳稅額和分次預(yù)繳稅額嗎?

李霞老師 解答

2020-07-27 14:59

表四只要填上就可以啊,為什么還有分次呢

憂慮的野狼 追問

2020-07-27 15:00

表四填上主表就自動(dòng)帶出來(lái)了嗎?

李霞老師 解答

2020-07-27 15:14

帶不出來(lái)你自己試一下啊

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相關(guān)問題討論
是要調(diào)整賬面余額的。
2019-02-15 16:58:02
你好!這么說(shuō)吧,是一般計(jì)稅的稅額+簡(jiǎn)易辦法的稅額-減免的稅額
2019-06-15 13:59:13
增值稅納稅申報(bào)表中應(yīng)納稅額合計(jì) 就是根據(jù)應(yīng)稅收入計(jì)算出來(lái)應(yīng)該繳納的增值稅 網(wǎng)上申報(bào)是自動(dòng)生成的
2015-12-15 16:48:28
你好,你想問的問題具體是?
2018-01-27 10:43:38
1、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率=(當(dāng)期免抵稅額+當(dāng)期應(yīng)納稅額)÷(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額)×100% 2、免抵退稅出口企業(yè)增值稅稅負(fù)率={[年度銷項(xiàng)稅額+年度免抵退銷售額×征收率-(年度進(jìn)項(xiàng)稅額+年初留抵稅額-年末留抵稅額)]÷[年度應(yīng)稅貨物及勞務(wù)銷售額(不包括免稅貨物及勞務(wù)銷售額)+免抵退銷售額]}×100%
2019-05-29 10:22:41
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