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千里馬體驗(yàn)賬號(hào)
于2020-07-24 11:11 發(fā)布 ??2436次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-07-24 11:11
你好,長(zhǎng)期掛賬的預(yù)收賬款, 應(yīng)收賬款的貨物有實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售嗎?
千里馬體驗(yàn)賬號(hào) 追問(wèn)
2020-07-24 11:13
都有的啊
2020-07-24 11:14
就是客戶不要發(fā)票了 或者錢轉(zhuǎn)到法人賬戶了 沒(méi)有轉(zhuǎn)回來(lái),或者真的是壞賬了 但是現(xiàn)在時(shí)間太久,具體什么情況沒(méi)法一一都說(shuō)清楚了
鄒老師 解答
2020-07-24 11:16
你好,有對(duì)外銷售,就需要做無(wú)票收入,沖銷預(yù)收賬款 ,應(yīng)收賬款掛賬余額
2020-07-24 11:18
如果有對(duì)外銷售 預(yù)收賬款以前年度的也是直接轉(zhuǎn)無(wú)票主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎?還是調(diào)整以前年度損益
2020-07-24 11:21
你好,如果是之前年度對(duì)外銷售了,需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算如果是今年實(shí)現(xiàn)了對(duì)外銷售,通過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目核算
2020-07-24 11:22
之前年度的對(duì)外銷售 以前年度損益調(diào)整的話 也得計(jì)提銷項(xiàng)稅吧
2020-07-24 11:29
你好,如果是一般納稅人,是需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額的
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將應(yīng)收賬款余額在貸方,借方余余額-300調(diào)整為預(yù)收,借:應(yīng)收款300 貸:預(yù)收賬款300,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是正確的嗎
答: 是的
老師,預(yù)收賬款怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款
答: 這個(gè)具體是什么業(yè)務(wù)?
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方加一起是不
答: 你好,是這樣子算的。
之前銀行收到一筆款5萬(wàn)。是沒(méi)有開(kāi)票的。掛了預(yù)收賬款5萬(wàn)?,F(xiàn)在要開(kāi)票10萬(wàn)出去了。請(qǐng)問(wèn)是把之前的預(yù)收賬款5萬(wàn)沖現(xiàn)在的應(yīng)收賬款10萬(wàn)嗎?
討論
老師,應(yīng)收賬款的借方相當(dāng)于預(yù)收賬款的哪一方?
請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)重分類到預(yù)收賬款,這種情況需要調(diào)賬嗎?
預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款之間怎么調(diào)賬
同一個(gè)公司,我設(shè)置得有應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,現(xiàn)在應(yīng)收的借方和預(yù)收得貸方金額一直怎么沖減
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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