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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-07-08 15:28

以前我們支付給掛靠方的款我們是計(jì)應(yīng)付賬款,那么我們可以將上面的會(huì)計(jì)分錄其他應(yīng)付款改為應(yīng)付賬款可以嗎

鄒老師 解答

2016-07-08 11:35

借銀行存款50000  貸其他應(yīng)付款   借其他應(yīng)付款50000貸其他業(yè)務(wù)收入8500   貸銀行存款41500

鄒老師 解答

2016-07-08 18:33

你好,可以的。

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你好,此問(wèn)題已經(jīng)給予回復(fù)了。
2016-07-08 11:36:53
借銀行存款50000 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款50000貸其他業(yè)務(wù)收入8500 貸銀行存款41500
2016-07-08 11:35:57
借銀行存款50000 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款50000 貸預(yù)收賬款8500 貸銀行存款50000
2016-07-08 11:45:34
您好,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù) 收入 稅費(fèi) 借:銀行存款 工程施工-管理費(fèi) 貸:應(yīng)收賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸 工程施工
2019-04-17 11:59:15
如果是稅務(wù)帳上,開(kāi)出的普票,你要確認(rèn)收入及銷(xiāo)項(xiàng)稅,對(duì)方要提供成本發(fā)票給你,你確認(rèn)工程成本 收入—成本的差額,就是你的管理費(fèi)用收入
2020-07-05 14:22:00
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