老師麻煩問(wèn)您下,我在填報(bào)公司前半年預(yù)付賬款的期初數(shù)和期末數(shù),為什么在科目余額表查的數(shù)據(jù)和資產(chǎn)負(fù)債表中的數(shù)據(jù)不一致?
小魚(yú)兒
于2020-07-23 18:50 發(fā)布 ??2406次瀏覽
- 送心意
雨萱老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2020-07-23 19:07
你好,是不是存在負(fù)數(shù)重分類呢?預(yù)付賬款的供應(yīng)商明細(xì)中有貸方余額,或者應(yīng)付賬款的供應(yīng)商明細(xì)中有借方余額。
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你好,資產(chǎn)負(fù)債表
預(yù)收款項(xiàng)=“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
而科目余額表是相關(guān)科目 的期末余額的代數(shù)和,所以是可能不同的
2020-03-23 15:45:22

您好
根據(jù)預(yù)付賬款的借方余額跟應(yīng)付賬款的借方余額
2020-01-19 10:30:19

你好,可以看一下這個(gè)計(jì)算公式?
應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額+“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額
預(yù)付款項(xiàng)=“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額(如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備)
2021-07-21 20:22:29

同學(xué)。
資產(chǎn)負(fù)債表里面的余額是如下得出的。你根據(jù)我給的公式再去查看
應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方余額+預(yù)收賬款借方余額
預(yù)收賬款=應(yīng)收賬款貸方余額+預(yù)收賬款貸方余額
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方余額+預(yù)付賬款貸方余額
預(yù)付賬款=預(yù)付賬款借方余額+應(yīng)付賬款借方余額
2019-02-15 21:09:35

你好,你看一下預(yù)付賬款的明細(xì),是不是有借方余額,還有貸方余額
2021-08-15 11:06:40
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