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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-07-21 15:13

你好,既然是屬于預收和預付,那么不需要去調整。正常交易完成后就會沖抵完。

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:00

我的意思,我們實際預付對方930貨款,實際應收是5700這個明細賬的余額好像不對。我怎么調整成對的

黎老師 解答

2020-07-21 16:03

你好,你們雙方都向對方購買貨物?還是只是單方面的購買貨物。

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:07

我們買他的,他也買我們的

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:08

我們買他的實際情況是930付了款,沒有收到票,他們買我們是5700收了款,沒有開票

黎老師 解答

2020-07-21 16:11

你好,那么你的賬上同時要顯示5700和930這兩個數(shù)據(jù)。我就看你的賬上就顯示5700.沒有看到930,如果930元你分開出來記賬,那么分開出來記賬的金額合計數(shù)是930就可以了。

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:12

930是分開付的。

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:16

930=150+70+450+140+120是分這幾筆付的

黎老師 解答

2020-07-21 16:19

你好,那你合計一下金額是否正確,如果這個公司就剩下兩筆業(yè)務930和5770還沒有結清,科目余額顯示4840元(5770-930),如果不是這個數(shù),只能說明你之前的賬還有沒結清的。

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:24

老師,我核實清楚了,這個是因為別人多開票導致的,我這邊開收據(jù)還是退款單去把這個賬調整平的和我內賬一致?

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:26

這種共用一個科目的賬我看不懂,有什么辦法可以看懂么?剛剛問的這個科目的期末貸方余額5370是什么意思

黎老師 解答

2020-07-21 16:38

你好,多開發(fā)票導致就用收據(jù)調。共用科目看摘要就可以了(分開出來理解,收是收,付是付,不混在一起去看就可以了)。這個5370(5700-330)這么理解,上次欠對方330元沒有付,現(xiàn)在又收對方5700元。

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:43

那我調整的金額多少,開收據(jù)么,才可以調整成預付930,未收票,應開票5700

黎老師 解答

2020-07-21 16:52

你好,賬面顯示5370,如果按你說的那樣賬面應該是4770元。開退款單,金額:600元(5370-4770)。

愛是愚人的國度 追問

2020-07-21 16:55

4770怎么來的呢,看不懂,麻煩再幫我解答下謝謝

黎老師 解答

2020-07-21 16:57

你好,如果你還剩下930元和5700元這兩筆業(yè)務,那么應付明細會計科目余額是4770元(5700-930).

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你好,既然是屬于預收和預付,那么不需要去調整。正常交易完成后就會沖抵完。
2020-07-21 15:13:05
您好!金蝶一般情況是要打印幾級科目都可以的。
2016-06-21 16:54:59
這句話對嗎
2015-12-26 15:23:18
這是會計科目重分類問題,對于資產(chǎn)負債表中的應收賬款,應填列的數(shù)據(jù)是:應收賬款明細科目中的借方余額的全部屬于應收賬款的范圍,預收賬款明細科目的借方余額部分也是屬于應收賬款填列的范圍,上述兩項數(shù)據(jù)加總后,再減去根據(jù)應收賬款計提的壞賬準備數(shù)據(jù),最終數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表中填的應收賬款的金額。 其他問題類似
2017-05-24 20:49:56
70 000,按這個填寫 應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額
2017-07-10 16:29:58
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