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送心意

曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級(jí)職稱

2015-10-11 15:33

如果公司預(yù)付款項(xiàng)的金額大于最終應(yīng)支付的金額,則需作相反會(huì)計(jì)分錄。這是什么意思?能舉例說明嗎?

曉海老師 解答

2015-10-11 15:35

1.材料已驗(yàn)收入庫

(1)如果貨款已經(jīng)支付,發(fā)票賬單已到,材料已驗(yàn)收入庫

借:原材料

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:銀行存款/預(yù)付賬款


   (2)如果貨款尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫

借:原材料

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付票據(jù)


(3)如果貨款尚未支付,材料已驗(yàn)收入庫,但月末仍未收到相關(guān)發(fā)票憑證(按照暫估價(jià)入賬)

借:原材料

貸:應(yīng)付賬款

下月初作相反分錄予以沖回,收到相關(guān)發(fā)票賬單后再編制會(huì)計(jì)分錄。


2.材料尚未驗(yàn)收入庫

(1)如果貨款已經(jīng)支付,發(fā)票賬單已到,材料尚未驗(yàn)收入庫

借:在途物資

應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)

貸:銀行存款

待驗(yàn)收入庫時(shí)再作后續(xù)分錄。

對(duì)于可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,一般納稅人企業(yè)應(yīng)根據(jù)收到的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”科目。

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