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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-20 23:55

你好
應(yīng)該是其他應(yīng)收款的嗎

小丑 追問(wèn)

2020-07-20 23:57

是的,應(yīng)該記到其他應(yīng)收款下邊的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么調(diào)整回來(lái)呢?現(xiàn)在應(yīng)付賬款科目是0的。

郭老師 解答

2020-07-21 00:02

應(yīng)付帳款又是怎么了
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)收賬款

小丑 追問(wèn)

2020-07-21 00:08

老師,不好意思,應(yīng)該是往來(lái)款原本要記到其他應(yīng)收款科目的,但 設(shè)置科目時(shí)錯(cuò)入了應(yīng)付賬款,5月付的往來(lái)款,然后6月收回來(lái)了,現(xiàn)在科目是平了,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)如何修改?

郭老師 解答

2020-07-21 00:09

建議不要修改了
你最后沖了就可以

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2020-01-10 10:22:27
你好,設(shè)置輔助核算就可以了,按照客戶名稱設(shè)置即可。
2019-12-31 11:46:54
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