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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-20 15:55

是的,要通過應(yīng)交稅費(fèi)
壞賬會(huì)涉及遞延所得稅的轉(zhuǎn)回

小旭噠 追問

2020-07-20 15:58

您看這個(gè)題,答案為什么沒有呢

辜老師 解答

2020-07-20 16:12

你這個(gè)要全額計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,之前計(jì)提了180,所以按差額補(bǔ)計(jì)提120

小旭噠 追問

2020-07-20 16:13

對(duì)啊,為什么不轉(zhuǎn)回應(yīng)交所得稅

辜老師 解答

2020-07-20 16:14

你這個(gè)計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備,不可以稅前扣除,所以不影響應(yīng)交所得稅的

小旭噠 追問

2020-07-20 16:17

計(jì)提壞賬不影響,轉(zhuǎn)回壞賬影響對(duì)嗎

小旭噠 追問

2020-07-20 16:18

為什么計(jì)提不影響呢

辜老師 解答

2020-07-20 16:18

轉(zhuǎn)回也不影響,只有壞賬損失才會(huì)影響

小旭噠 追問

2020-07-20 16:20

損失?就是說確定發(fā)生了,對(duì)嗎

辜老師 解答

2020-07-20 16:21

是的,就是這個(gè)意思

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你好同學(xué),所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅費(fèi)用,希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
當(dāng)期應(yīng)繳所得稅(應(yīng)納稅額)=應(yīng)納稅所得額×適用稅率-減免稅額-抵免稅額   其中,應(yīng)納稅所得額的計(jì)算公式有不同的表述方法:   公式1:應(yīng)納稅所得額=每一納稅年度的收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)的以前年度虧損;   公式2:應(yīng)納稅所得額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)±納稅調(diào)整額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)±永久性差異納稅調(diào)整額±暫時(shí)性差異納稅調(diào)整額=會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加項(xiàng)目金額-納稅調(diào)整減少項(xiàng)目金額
2016-06-02 10:01:24
學(xué)員你好,老師計(jì)算后回復(fù)你
2021-11-24 06:55:55
你好.分析 及分錄如下
2021-11-25 16:28:50
你好.計(jì)算和分錄如下
2021-11-25 16:31:01
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