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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-07-17 15:52

你好!不可以的。一般納稅人都是當月確認。

????棒棒糖 追問

2020-07-17 15:55

因為我公司就負責這一個項目工程,所以所有的費用和成本都在工程施工下面放著,我7月開了銷項,我要9月底才收到成本費用發(fā)票,我7月結轉成本的話利潤很大的,9月如何把收到的成本費用發(fā)票如何沖成本?我9月不會開銷項發(fā)票的。

宋生老師 解答

2020-07-17 15:55

你好!你可以先暫估成本。

????棒棒糖 追問

2020-07-17 15:56

我沒有依據暫估呀,我拿什么暫估,沒有進貨單,沒有銀行流水呀

宋生老師 解答

2020-07-17 15:57

你好!既然是暫估,自己做一個單據就好了。

????棒棒糖 追問

2020-07-17 15:59

自己做一個什么樣的單據?那9月收到成本費用發(fā)票了,在吧這些暫估的分錄全部紅沖嘛?按實際收到的發(fā)票在入賬?

宋生老師 解答

2020-07-17 15:59

你好!是的。自己按照預算,做一個成本預算表來結轉。

????棒棒糖 追問

2020-07-17 16:00

這個預算會計來做,好難呀?有什么好的建議方法嘛

宋生老師 解答

2020-07-17 16:02

你好!因為你這個操作本身就與實際不符。
如果你想簡單點,之類寫個白條單做進去就好了。

????棒棒糖 追問

2020-07-17 16:03

怎么不符呀我7月開了工程款發(fā)票,但是沒有成本很正常呀,我后面成本發(fā)票陸續(xù)會有的呀

????棒棒糖 追問

2020-07-17 16:04

可以這也嗎,我不暫估,到9月我在補提一部分成本

宋生老師 解答

2020-07-17 16:06

你好!工程是按完工程度開發(fā)票的,你都沒有成本,為什么會要確認收入。

????棒棒糖 追問

2020-07-17 16:07

我們都是按開發(fā)票確認收入的,甲方要發(fā)票就必須開呀

宋生老師 解答

2020-07-17 16:08

你好!嗯。所以實操中只能暫估了。

????棒棒糖 追問

2020-07-17 16:09

像我這樣操作可以嗎?9月補結轉一部分成本?我就先不暫估了,分錄紅沖弄來弄去的更麻煩

宋生老師 解答

2020-07-17 16:10

你好!操作是可以的。都是在第三季度,對所得稅也沒什么影響。

????棒棒糖 追問

2020-07-17 16:11

那哪種操作更好呢,請建議?畢竟你們是專業(yè)的

宋生老師 解答

2020-07-17 16:13

你好!個人建議還是按月度暫估,因為這樣比較平衡。只是多做幾個分錄而已,但是數據看上去好的多。

????棒棒糖 追問

2020-07-17 16:16

我就怕暫估的材料金額和人工的到時候與收到實際發(fā)票相差很大的,又把暫估的全部紅沖?

宋生老師 解答

2020-07-17 16:19

你好!是的啊。暫估就是為了沖的。有差異沒關系。

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