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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-15 18:40

您好,可以正常報(bào)銷,但是沒有票據(jù)的,不能稅前扣除,借管理費(fèi)用,差旅費(fèi),貸銀行存款,

四季心情 追問

2020-07-15 18:42

老師報(bào)銷單后面沒原始憑證也行嗎!

四季心情 追問

2020-07-15 18:43

老師不能稅前扣除是什么意思呢

玲老師 解答

2020-07-15 18:47

就是不能做為費(fèi)用在所得稅前扣除  
老師報(bào)銷單后面沒原始憑證也行嗎!  要附單據(jù)的  具體執(zhí)行你單位制度

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相關(guān)問題討論
您好,可以正常報(bào)銷,但是沒有票據(jù)的,不能稅前扣除,借管理費(fèi)用,差旅費(fèi),貸銀行存款,
2020-07-15 18:40:53
同學(xué) 你好 這種情況你要做賬務(wù)處理 已經(jīng)付完款 借:應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等 貸:庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款等 報(bào)銷收據(jù) 借:成本費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等
2018-11-29 14:04:52
你好,把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),然后結(jié)賬打印年的賬本出來,在明年五月底前做匯算清繳
2016-12-16 23:04:41
一起入賬,但是如果不是財(cái)政收據(jù)不能稅前扣除,年底需要納稅調(diào)增
2018-11-01 11:08:55
承兌匯票分為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票,具體會(huì)計(jì)分錄如下 一、收到銀行承兌匯票時(shí) (1)如果是貨款,會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅(銷項(xiàng)稅額) (2)如果是以前欠的貨款,會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收賬款 2、承兌匯票到期后,會(huì)計(jì)分錄為: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù) 二、收到商業(yè)承兌匯票時(shí) 1、收到時(shí) 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:應(yīng)收帳款 2、商業(yè)承兌匯票已經(jīng)承付并已到賬后 借:銀行存款 貸:應(yīng)收票據(jù)
2019-01-09 10:53:48
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