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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-07-15 17:32

你好
差額放到未分配利潤里面的
待攤費用0

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 17:37

老師:期初余額借方28610.5,

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 17:38

我把這幾筆調到相迎的課目去,就留下期初的數,怎么調

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 17:40

請問這樣可以嗎?

郭老師 解答

2020-07-15 17:47

期初你做了管理費用的嗎
你得結轉到本年利潤

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 17:54

我建賬的時候就直接做管理費用辦公費了,后續(xù)沒有費用錄在這個科目下面,現在負債表不平

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 17:58

我是從4月開始做的,前面的是做到三月份的,不是年度結轉

郭老師 解答

2020-07-15 18:04

管理費用沒有期初余額的

郭老師 解答

2020-07-15 18:04

你放到利潤分配里面的。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:08

那怎么辦,我都做完6月份的帳了,能調嗎?附上代賬公司轉過來的原始數據

郭老師 解答

2020-07-15 18:10

可以的,你把待攤費用放到未分配利潤就可以。

郭老師 解答

2020-07-15 18:11

也可以做一個分錄,借管理費用貸待攤費用,然后管理費用結轉到本年利潤也行。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:15

老師:借管理費用開辦費,貸:管理費用長期待攤費用攤銷?

郭老師 解答

2020-07-15 18:16

借管理費用,開辦費貸待攤費用。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:17

這個標準版沒有待攤費用這個科目,只有長期待攤費用和長期待攤費用攤銷兩個科目

郭老師 解答

2020-07-15 18:19

你錄入的期初截圖看一下。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:23

麻煩老師看下

郭老師 解答

2020-07-15 18:24

管理費用結轉到本年利潤的

郭老師 解答

2020-07-15 18:24

你已經開始做賬,沒法再修改期初了。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:26

那現在就只吧管理費用結轉本年利潤就可以碼,做在4月份嗎?借:本年利潤,貸:管理費用開辦費

郭老師 解答

2020-07-15 18:31

你好是的。
這么做你看一下是平的嗎。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:40

資產負債表還是不平

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:46

就差待攤費用的年初數,現在的報表中沒有這筆數

郭老師 解答

2020-07-15 18:46

你好,左邊的第一欄是你的期初嗎?

郭老師 解答

2020-07-15 18:47

本期的科目余額表,截圖看一下完整的。

舒心的啤酒 追問

2020-07-15 18:49

左邊第一列是期末,第二列是年初,我呆會續(xù)費,老師你等我哈

郭老師 解答

2020-07-15 18:49

不用續(xù)費,你完整的給我發(fā)過來,我給你核對一下。

郭老師 解答

2020-07-15 18:50

你截圖的圖片全嗎?怎么第一個現金就和你的貨幣資金期初不一樣?

郭老師 解答

2020-07-15 18:50

把差額放到未分配利潤那里面。

上傳圖片 ?
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你好,一般是計入長期待攤費用
2016-09-21 21:43:06
你好,沒問題,就是進入到開辦費。
2022-02-17 10:48:25
你好 差額放到未分配利潤里面的 待攤費用0
2020-07-15 17:32:30
你好,有了收入之后,正常做賬的。
2020-06-23 16:26:04
你好,開始生產經營時一次性計入損益類扣除,
2020-06-22 16:07:44
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