老師你好,我想問問應(yīng)交稅費(fèi),比如我六月份有一張進(jìn)項(xiàng)專票,但是沒有認(rèn)證,這里是不是應(yīng)該做成 應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證,七月我把它認(rèn)證了,但是沒抵扣又該怎么做呢
戩
于2020-07-15 14:20 發(fā)布 ??587次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計師
2020-07-15 14:24
您好,六月的賬務(wù)處理是對的,七月認(rèn)證你就需要抵扣,然后做分錄是借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),如果你7月認(rèn)證你不填寫抵扣,以后就不能抵扣了
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您好,是的,理解正確的
2020-07-07 16:45:25

你好!可以是可以,只是稍微麻煩點(diǎn)
2020-07-07 16:14:48

應(yīng)該是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-09-06 13:48:34

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),只有這個標(biāo)準(zhǔn)的科目,如果你說的應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,屬于不標(biāo)準(zhǔn)的科目,或者說是錯誤的科目。這個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,就是認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅,但本期不抵,留在以后期間進(jìn)行抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
2018-04-13 16:55:00

你好,加計抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,你已經(jīng)認(rèn)證了嗎,如果認(rèn)證了
借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
嗲;營業(yè)外收入(或者其他收益)
2019-09-30 16:10:07
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戩 追問
2020-07-15 14:35
玲老師 解答
2020-07-15 14:39
戩 追問
2020-07-15 14:42
玲老師 解答
2020-07-15 14:43