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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計師

2020-07-15 12:07

你好  具體是支付的什么呢?

楊雪 追問

2020-07-15 12:14

工資和零星費用

答疑蘇老師 解答

2020-07-15 12:16

你好  借 應(yīng)付職工薪酬  貸 庫存現(xiàn)金 支付多少寫多少分錄就可以了。

楊雪 追問

2020-07-15 12:17

現(xiàn)在是現(xiàn)金為負數(shù)了,我應(yīng)該怎么掛賬?

答疑蘇老師 解答

2020-07-15 12:19

你好 現(xiàn)金不能為負數(shù)的哦!沒支付的部分計入其他應(yīng)付款就可以了。

楊雪 追問

2020-07-15 12:20

我現(xiàn)在把費用加上去現(xiàn)金為負數(shù),怎么處理?

答疑蘇老師 解答

2020-07-15 12:22

你好  同學(xué)不用這樣相加,根據(jù)發(fā)生的業(yè)務(wù)做分錄就可以了。不夠支付部分的計入其他應(yīng)付款。借 管理費用  貸 庫存現(xiàn)金 其他應(yīng)付款

楊雪 追問

2020-07-15 12:23

哦哦,謝謝

答疑蘇老師 解答

2020-07-15 12:24

不客氣  祝工作順利哦!

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