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wanghui
于2020-07-15 11:59 發(fā)布 ??1651次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-07-15 11:59
你好,這樣做調整分錄借;其他應收款300,貸;其他應付款 300
wanghui 追問
2020-07-15 12:07
這樣寫對嗎
鄒老師 解答
2020-07-15 12:08
你好,你之前提到 的金額是-300,而不是11267.17啊(其他應收款為負數(shù),是-300,我要調整分錄到其他應付款,會計分錄怎么做)借;其他應收款300,貸;其他應付款 300
2020-07-15 12:10
殊途同歸吧,換個數(shù)字,我這樣位置填的對嗎,如果不對怎么調整呢,麻煩了
2020-07-15 12:11
你好,分錄是這樣做,金額可以自己根據(jù)情況變化
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您好!老師請問公司法人向銀行貸款800萬,走公司帳轉出800萬至法人帳戶,老板說做到其他應付款或其他應收款去,會計分錄怎么做?
答: 錢打給老板 借:其他應收款 貸:銀行存款
老師想問下,之前交社保公積金都用的其他應收款這個科目,現(xiàn)在需要調成其他應付款會計分錄怎么做呢
答: 你好 其他應收款現(xiàn)在貸方余額的嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
工會A并入工會B,A賬里有其他應收款和其他應付款,B賬并入時如何做會計分錄
答: 二級科目都是一樣的嗎
老師,同一筆業(yè)務,一筆金額,我公司轉給人家,兩天后人家又轉回來,怎么做會計分錄呢?借:其他應收款 貸:其他應付款
討論
老師,應收回來的一部分賬款,是要付給另外一個客戶的,會計分錄可不可以寫成:借:其他應收款貸:其他應付款-A
第一個月要買固定資產(chǎn),但是其他應收款和其他應付款都為0,準備填收據(jù),用現(xiàn)金購入。但是賬上現(xiàn)金不夠怎么做會計分錄???
計提個稅怎么做會計分錄?做其他應收款還是其他應付款
年末分公司上交總公司利潤時分公司會計分錄:借本年利潤 貸其他應付款一往來款,總公司會計分錄:借其他應收款一往來款 貸本年利潤,請問老師以上可以這樣做嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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wanghui 追問
2020-07-15 12:07
鄒老師 解答
2020-07-15 12:08
wanghui 追問
2020-07-15 12:10
鄒老師 解答
2020-07-15 12:11