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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2020-07-15 10:25

你好,不是。,借研發(fā)支出-費用化支出或資本化支出 --某項目--人員人工    貸應(yīng)付職工薪酬--職工工資   發(fā)放: 借應(yīng)付職工薪酬--職工工資   貸:銀行存款

糊涂 追問

2020-07-15 10:26

我系統(tǒng)上沒有研發(fā)支出這個科目,速達(dá)老系統(tǒng)

徐阿富老師 解答

2020-07-15 10:36

反正也是過度科目。你可以在成本類科目里一級科目的工程施工等科目改一個掉,改為研發(fā)支出

糊涂 追問

2020-07-15 11:06

研發(fā)人員的培訓(xùn)費,這個可以設(shè)置嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-15 11:11

計入其他費用子目就好

徐阿富老師 解答

2020-07-15 11:11

研發(fā)支出的其他費用子目

糊涂 追問

2020-07-15 12:11

徐老師,我的記賬系統(tǒng),資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),他們公式設(shè)置了是取總賬的數(shù),期末數(shù),難道不應(yīng)該是取明細(xì)賬的余額數(shù)嗎?能遠(yuǎn)程幫學(xué)生看看,公式怎么設(shè)置嗎

徐阿富老師 解答

2020-07-15 13:13

你好,肯定是總賬數(shù),個別是明細(xì)賬

徐阿富老師 解答

2020-07-15 13:24

你的意思現(xiàn)在報表不平是嗎?

糊涂 追問

2020-07-15 16:01

報表是平的,是因為我的經(jīng)理說,取總賬數(shù),是不對的,以前我都不知道。到底是總賬數(shù)還是明細(xì)賬余額,

徐阿富老師 解答

2020-07-15 16:06

真是胡說,取總賬數(shù)的,但是如果是重復(fù)類的話應(yīng)收應(yīng)付是要根據(jù)明細(xì)賬科目余額方向取數(shù)的,不重分類也是按照總賬取數(shù)的

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1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——個人部分 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個人所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55
你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。 2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
你好!你如果是支付的工資,就應(yīng)該按下面的。這樣才體現(xiàn)了工資
2021-04-29 14:32:27
不可以的,必須應(yīng)付職工薪酬,因為應(yīng)付職工薪酬他核算的內(nèi)容包含福利費。
2022-04-07 17:13:52
你好!這是福利費的會計分錄
2019-07-13 11:23:44
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