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招牌豬
于2020-07-15 00:02 發(fā)布 ??702次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-07-15 06:12
您好請問現(xiàn)在銀行存款賬上余額跟銀行存款實(shí)際余額一致么
招牌豬 追問
2020-07-15 10:35
不一致,因還沒調(diào)賬
bamboo老師 解答
2020-07-15 10:41
那應(yīng)該要更正2019年的個(gè)人所得稅申報(bào)表
2020-07-15 10:44
那更正之后,計(jì)提工資數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù)在賬上怎么調(diào)?
2020-07-15 10:46
少計(jì)提的就補(bǔ)計(jì)提 然后發(fā)放啊 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)付職工薪酬借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整
2020-07-15 11:15
好的老師。另外再請教您一個(gè)問題。收購時(shí),被收購企業(yè)委托我司付合同印花稅,把錢打到我司賬戶。那這個(gè)往來分錄應(yīng)該怎么寫?
2020-07-15 11:16
借:銀行存款貸:其他應(yīng)付款借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款
2020-07-15 14:11
那給稅局的印花稅這個(gè)費(fèi)用,不用分錄顯示嗎?
2020-07-15 15:50
不是您單位承擔(dān)的費(fèi)用 不用顯示啊
2020-07-15 16:47
哦哦這樣子,明白了,謝謝您!
2020-07-15 16:50
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2020-07-15 10:35
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2020-07-15 10:41
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