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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-15 06:12

您好
請問現(xiàn)在銀行存款賬上余額跟銀行存款實(shí)際余額一致么

招牌豬 追問

2020-07-15 10:35

不一致,因還沒調(diào)賬

bamboo老師 解答

2020-07-15 10:41

那應(yīng)該要更正2019年的個(gè)人所得稅申報(bào)表

招牌豬 追問

2020-07-15 10:44

那更正之后,計(jì)提工資數(shù)和實(shí)發(fā)數(shù)在賬上怎么調(diào)?

bamboo老師 解答

2020-07-15 10:46

少計(jì)提的就補(bǔ)計(jì)提 然后發(fā)放啊 
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:銀行存款
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

招牌豬 追問

2020-07-15 11:15

好的老師。
另外再請教您一個(gè)問題。收購時(shí),被收購企業(yè)委托我司付合同印花稅,把錢打到我司賬戶。那這個(gè)往來分錄應(yīng)該怎么寫?

bamboo老師 解答

2020-07-15 11:16

借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

招牌豬 追問

2020-07-15 14:11

那給稅局的印花稅這個(gè)費(fèi)用,不用分錄顯示嗎?

bamboo老師 解答

2020-07-15 15:50

不是您單位承擔(dān)的費(fèi)用 不用顯示啊

招牌豬 追問

2020-07-15 16:47

哦哦這樣子,明白了,謝謝您!

bamboo老師 解答

2020-07-15 16:50

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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