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送心意

欣燭老師

職稱中級會計師

2020-07-14 18:12

您好。很高興為您解答。在月末可做如下賬務(wù)處理:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅    貸:營業(yè)外收入——政府補助。希望對您有用。感謝您的耐心等待。

葉子 追問

2020-07-14 18:20

是非盈利組織,沒有營業(yè)外收入這個科目吧,可以做到其他收入嗎?

葉子 追問

2020-07-14 18:21

有個政府補助收入明細(xì)科目,可以直接做到這個科目嗎?

欣燭老師 解答

2020-07-14 18:58

您好。
請輸入文章標(biāo)題搜索
?非營利組織免交的增值稅轉(zhuǎn)入哪個科目
時間:2020-04-28 17:58:46 | 作者:沫離
首頁 > 會計學(xué)習(xí) > 學(xué)報稅 >
非營利組織多為公益性組織,其會計核算方法,還有稅收政策與一般企業(yè)有所區(qū)別,今天來講解非營利組織免交的增值稅轉(zhuǎn)入哪個科目這問題,免征的增值稅我們?nèi)绾翁幚砣绾巫鲑~呢,感興趣的朋友,不妨接著往下閱讀吧.
非營利組織免交的增值稅轉(zhuǎn)入哪個科目

免征的增值稅計入營業(yè)外收入.

根據(jù)財政部印發(fā)《關(guān)于小微企業(yè)免征增值稅和營業(yè)稅度的會計處理規(guī)定》財會[2013]24號中規(guī)定:小微企業(yè)在取得銷售收入時,應(yīng)當(dāng)按照稅法的規(guī)定計算應(yīng)交增值稅,并確認(rèn)為應(yīng)交稅費,在達(dá)到規(guī)定的問免征增值稅條件時,將有關(guān)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)入當(dāng)期營業(yè)外收入.
增值稅是價外稅,在取得收款時,應(yīng)將收款區(qū)分收入與回應(yīng)交增值稅分別入賬,這樣能正確核算業(yè)務(wù)收入;當(dāng)應(yīng)交增值稅免稅時,屬于一答種國家補助性質(zhì)的利得,按會計準(zhǔn)則應(yīng)該計入營業(yè)外收入.希望對您有幫助。

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相關(guān)問題討論
你好!3萬。現(xiàn)在月度申報的是3萬,季度申報的是9萬
2017-09-22 15:32:01
您好 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-04-12 15:13:26
你好,是啊,不超過可以不用繳納增值稅
2021-11-10 15:03:49
你好 起征點是按次的,不是按期 。小規(guī)模納稅人月銷售額不超過10萬,也免征增值稅屬于優(yōu)惠政策。不屬于起征點。
2019-11-16 22:01:07
填寫12欄和減免表下面免稅項目1列
2020-07-13 19:59:16
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