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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-14 17:14

抵減增值稅稅額, 
  借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅   
借:管理費(fèi)用   負(fù)數(shù)
申報(bào)填寫是二、小規(guī)模納稅人
1、《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》:
“減稅性質(zhì)代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備抵減增值稅”,填寫本期發(fā)生額、本期應(yīng)抵減稅額和本期實(shí)際抵減稅額。若本期應(yīng)納稅額小于可抵減金額,則余額應(yīng)該填報(bào)在第5列中。
2、《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》主表:
第16欄‘應(yīng)納稅額減征額’將會(huì)根據(jù)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》“本期實(shí)際抵減稅額”自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)進(jìn)行抵減。當(dāng)本期發(fā)生額小于或等于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期實(shí)際發(fā)生額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”;當(dāng)本期發(fā)生額大于第15欄“本期應(yīng)納稅額”時(shí),按本期第15欄“本期應(yīng)納稅額”的金額填入第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”,本期減征額不足遞減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
你不需要交增值稅,對(duì)應(yīng)附加稅不需要計(jì)提,

瓶子 追問

2020-07-14 17:16

管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)?

maize老師 解答

2020-07-14 17:25

是的是的,沒有寫錯(cuò),是的,

瓶子 追問

2020-07-14 17:54

意識(shí)沖減 管理費(fèi)用嗎?但是稅控設(shè)備是以前年度的 不是今年的  沒事吧

瓶子 追問

2020-07-14 17:55

還有公司進(jìn)了些口罩員工用 分錄怎么寫 應(yīng)該不用像庫存商品入庫吧

maize老師 解答

2020-07-14 18:05

是的,沒事,這個(gè)還是可以抵減, 不同問題麻煩重新提問,謝謝上帝

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相關(guān)問題討論
你好,是的 自行開具小規(guī)模增值稅專用發(fā)票稅率是1%
2020-03-02 20:52:47
你好,可以開專票,最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
你好,其實(shí)不需要專用發(fā)票 對(duì)對(duì)方?jīng)]有區(qū)別的
2017-05-22 09:51:03
"小規(guī)模納稅人也可以開具增值稅專用發(fā)/票,但是只能到稅務(wù)機(jī)關(guān)去代開。   另外,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于在境外提供建筑服務(wù)等有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2016年第69號(hào))第十條:“全面開展住宿業(yè)小規(guī)模納稅人自行開具增值稅專用發(fā)/票試點(diǎn)。月銷售額超過3萬元(或季銷售額超過9萬元)的住宿業(yè)小規(guī)模納稅人提供住宿服務(wù)、銷售貨物或發(fā)生其他應(yīng)稅行為,需要開具增值稅專用發(fā)/票的,可以通過增值稅發(fā)/票管理新系統(tǒng)自行開具,主管國稅機(jī)關(guān)不再為其代開”。"
2017-06-01 22:36:06
你電子稅務(wù)局發(fā)票使用下面票種核定,之后審核通過,開票盤網(wǎng)上變更,之后就可以發(fā)票開具下面選擇專票開發(fā)票,或者是電子稅務(wù)局發(fā)票使用下面 代開專票,進(jìn)去代開就可以
2020-06-08 14:53:19
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